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【SMM专题】2019年上市钢企盈利降幅在20%以上 因铁矿石等原料暴涨

SMM2月13日讯:2019年我国钢铁行业整体是平稳持续发展,在响应去产能、供给侧改革的同时也更加注重绿色生产,有效保护生态环境。去年上半年虽因铁矿石原料价格的剧烈波动而影响到钢铁企业业绩,但国内需求的提振加之企业调整生产结构、业务改革等措施保障钢企经营平稳运行,下面则是主流上市钢企2019年业绩预报情况:

河钢股份

业绩变动原因

2019 年度公司归属于上市公司股东

铟回收

的净利润较上年同期下降,主要原因是钢铁行业产量较上年同期增加,市场供给增长导致钢材售价较上年同期下跌,同时原料价格特别是进口矿价格同比上涨,导致盈利水平下降。

本钢板材

业绩变动原因

2019 年公司加大内部管理改革力度,围绕效益中心,在设备、生产、成 本、质量、采购、销售、财务等多方面与先进企业全方位进行对标挖潜,多措并举降本增效取得显著成果;生产系统科学组织、精心安排,设备系统稳定顺行,生产经营管理工作不断创新突破,主导设备产品产量同比实现增长。但由于国内钢铁行业产量增加,钢材价格同比下降、铁矿石等大宗原材料价格同比上涨等因素,销售采购两边同时挤压,使得公司利润同比下降。

鞍钢

业绩变动原因

2019 年归属于上市公司股东的净利润比上年大幅降低,主要原 因:一是中国经济处于由高速增长向高质量发展阶段过渡,经济增速 放缓,钢材产品需求呈下降趋势,钢材价格低位运行。国内汽车、家 电、房地产等下游产业对钢材需求降低,影响钢材价格同比下滑;二 是受需求影响,铁矿石、煤炭价格同比上涨明显,购销两端双重挤压, 钢企利润空间收窄,利润水平同比下滑;三是对相关财务公司出具的 到期未获偿付银行承兑汇票计提信用减值损失人民币 338 百万元。

柳钢股份

经财务部门初步测算,预计 2019 年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比(法定披露数据),将减少 21.10 亿元到 25.65 亿元,同比降低 45.78%到 55.65%。

 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将减少21.08 亿元到 25.62 亿元。

业绩变动原因

主营业务影响。报告期内,全球经济增速放缓,国内经济下行压力不断增大,环保限产的边际影响减弱,供给端产能释放加快,导致钢材市场价格重心下移,同时受原燃料价格尤其是铁矿石价格上涨影响,公司生产成本大幅提高,上下游市场的双重挤压导致公司本期经营利润出现下滑。

非经营性损益的影响。2019 年公司非经常性净收益 4280 万元,主要为计入当期损益的政府补助。

【海南镀金回收电话:13720212888 胡经理】海南矿业股份

  经财务部门初步测算,预计 2019 年年度经营业绩与上年同期相比将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润为 12,757 万元到 15,590 万元。

  预计归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为11,738万元到14,346万元。

业绩变动原因

主营业务影响:2019 年度,全球铁矿石价格涨幅明显,公司及时把握市场行情、调整产品结构,合理编排生产计划并不断提升生产系统精细化管理水平,适时、适度地调增铁矿石产品的销售价格,影响公司本期销售收入和利润上升。同时,公司已于2019年6月13日与复星国际有限公司完成洛克石油并入【海南cpu内存条手机ic电子元器件回收电话:13720212888 胡经理】海南矿业的股权交割工作,进一步增加本期销售收入和利润。以上原因影响公司主营业务利润较上年同期大幅增长。

非经常性损益影响:2019 年度非经常性损益对净利润的影响金额约-1,131万元。主要包括二级市场股票投资造成公允价值变动所产生的收益和期货保值业务造成的损失,以及本期公司与洛克石油的交割造成同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净收益。

华菱钢铁

业绩变动原因

2019 年,受钢铁产能供给增加、钢价震荡下跌及铁矿石等大宗原燃料价格上涨等因素影响,钢铁行业盈利水平同比下滑。公司坚持战略定力,持续推进精益生产、销研产一体化和营销服务体系建设三大战略支撑体系,加大产品结构调整和降本增效工作力度,宽厚板、热轧品种钢、无缝钢管等品种仍维持较好毛利率水平;下属汽车板公司已实现季度达产。

2019 年,公司预计实现利润总额 740,000 万元~820,000 万元,同比下降12.16%~20.73%;预计实现归属于上市公司股东的净利润 420,000 万元~460,000万元,同比下降 32.15%~38.05%。公司 2019 年归属于上市公司股东的净利润下降幅度大于利润总额下降幅度,主要原因有:一是由于公司核心子公司 2018 年尚存在未弥补亏损,可以抵扣部分企业所得税的缴纳,而 2019 年已须按规定缴纳企业所得税;二是公司引入了六家债转股实施机构以32.8亿元增资华菱湘钢、华菱涟钢和华菱钢管(以下简称“三钢”),并实施重大资产重组,目前重组尚未完成,在此过渡期内公司在“三钢”持股比例阶段性有所下降。

韶钢松山

业绩变动原因

2019 年以来,原燃料尤其是进口铁矿石价格同比大幅上涨,且钢材总体销售价格同 比下降,导致公司业绩同比下滑。同时, 2019 年归属于上市公司股东净利润下降幅度大于利润总额的下降幅度主要原因为公司以前年度亏损已于 2019 年上半年弥补完毕,公司按税法规定计提所得税,导致净利润减少。预计 2019 年度累计实现净利润约155,000 万元至 175,000 万元。

马钢股份

经财务部门初步测算,公司预计 2019 年年度实现归属于上市公司股东的净利润人民币 11.13 亿元左右,与上年同期相比,将减少约人民币 48.30 亿元左右,同比减少 81.27%左右。

预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润人民币 15.83 亿元左右,与上年同期相比,将减少约人民币 35.10 亿元左右,同比减少 68.92%左右。

 业绩变动原因

主营业务影响:2019 年,受钢铁行业产能增加、产量增长等因素影响,钢价同比下跌,铁矿石、废钢、煤炭等主要原燃料价格快速上升或高位波动,包括本公司在内的钢铁企业盈利空间受到严重挤压。面对严峻的市场形势,本公司保持战略定力,通过深入推进精益运营,优化动态平衡,对标找差,柔性组产,生产保持稳定高效。公司在产能同比下降、2019 年 1 到 2 月份一座 2500 立方米高炉大修的情况下,全年生铁、粗钢、钢材产量与上年相比基本持平。该等措施部分缓解了钢价和原燃料价格变化带来的不利影响,但未能改变业绩同比下降的局面。

非经常性损益的影响:2019 年,公司非经常性损益项目主要包括协商解除劳动合同的辞退补偿、收到的政府补助、处置交易性金融资产取得的投资收益等,净损失约人民币 4.70亿元左右。

【山东铂铑丝 铂炭 擦银布 银焊条 硝酸银等贵金属回收电话:13720212888 胡经理】山东钢铁

经财务部门初步测算,预计 2019 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将减少 15.5 亿元左右,同比减少 73.42 %左右。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将减少 22 亿元左右,同比减少 79.83%左右。

 业绩变动原因

主营业务影响:2019 年,受原燃料价格大幅上涨、新旧动能转换资产调整折旧及钢材价格同比下降等因素影响,公司盈利水平同比下降。

非经营性损益的影响:预计本期非经常性损益主要为计入当期损益的政府补助约 17,000 万元,非流动资产报废处置损益约-7,190 万元。

安阳钢铁

经公司财务部门初步测算,预计 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润在 26,000 万元至 38,000 万元之间,与上年同期相比预计减少 147,667 万元至159,667 万元,同比降幅 79.53%至86.00%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润在25,600万元至37,600万元之间,与上年同期相比预计减少 155,326 万元至 167,326 万元,同比降幅80.51%至 86.73%。

 业绩变动原因

主营业务影响:2019 年,公司受铁矿石价格大幅上涨,煤炭、废钢等原燃料价格高位波动,钢材产量及价格同比下降等因素影响,盈利水平同比下降。公司以前年度亏损已弥补完毕,与上年同期比所得税费用增加,导致净利润减少。

非经营性损益的影响:预计本期非经常性损益主要为计入当期损益的政府补助约 1,900 万元,非流动资产处置损益约 700 万元,非流动资产报废清理净损益约-2300 万元。

包钢股份

经财务部门初步测算,预计 2019 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为 58,376.18 万元到 68,376.18 万元,与上年同期相比,将减少 264,000 万元到 274,000 万元,同比减少 79.43%到 82.44%。

 业绩变动原因

钢铁行业在经历三年“化解过剩产能”后,供给侧结构性改革带来的政策红利逐渐衰减,钢铁行业高供给压力有所显现,市场价格下行,叠加铁矿石价格大幅上涨侵蚀企业利润,钢铁行业盈利水平显著下降。受稀土精矿需求量下降,轻稀土市场价格走低等因素影响,稀土精矿盈利能力与去年同期相比有所下降。

凌钢股份

  经财务部门初步测算,预计 2019 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将减少 7.51 亿元,同比减少 63%左右。

  归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将减少 7.02 亿元,同比减少 58%左右。

 业绩变动原因

 主营业务影响:2019 年,公司克服系统年修等不利因素,不断加强管理,推动动能转换,全面提升生产运营的质量和效率,努力构建充满活力和动能的价值链体系,钢材产销量实现较大增长,产量同比增长 7.05%,销量同比增长 8.66%。但受巴西淡水河谷溃坝、澳洲飓风影响导致进口铁矿价格大幅攀升,原料市场价格持续上行,进口矿 62%指数自年均 69.46 美元涨到 93.41 美元,较上年上涨 34.5%,日照港PB 粉现货湿吨均价自 501 元涨到 699 元,较上年上涨 39%,地方矿辽西均价自
512 元涨到 612 元,较上年上涨 19%;而钢材价格同比下降 4.76%。上述双重因素影响,导致公司业绩同比出现大幅下滑。

非经常性损益影响: 2019 年,公司因 90m2烧结机改扩建工程拆除 8 ㎡和 10 ㎡竖炉及其配套设施等净损失 7,909 万元。

八一钢铁

经财务部门初步测算,预计 2019 年年度实现归属于上 市公司股东的净利润 10000 万元至 15000 万元,与上年同期相比,将减少 60052 万元到 55052 万元,同比减少 85.72%到 78.59%。 

 业绩变动原因

2019年公司钢材销售价格与去年同期相比不断下调,而矿石等大宗原辅料价格上涨,两端市场进一步挤压钢材利润空间,导致公司盈利能力下滑。

杭钢股份

 经财务部门初步测算,预计公司 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润 9.40 亿元左右,与上年同期(法定披露数据)相比减少 9.98 亿元左右,同比下降 51.50%左右。

预计公司 2019 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9.20 亿元左右,与上年同期(法定披露数据)相比减少 9.66 亿元左右,同比下降 51.22%左右。

 业绩变动原因

 主营业务影响:2019 年,钢铁市场价格有所下行,叠加铁矿石价格大幅上涨,钢铁行业盈利水平显著下降。虽然公司坚持贯彻“低成本、高效率”经营策略,努力实现企业效益最大化,但受行业环境影响,公司业绩同比仍有较大幅度下滑。

非经营性损益的影响: 非经常性损益及会计处理对公司业绩预减没有重大影响。


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